1. 研究目的与意义
内部控制是现代企业经营管理的重要手段,无论是什么行业都应该高度重视内控管理。高效的内部控制不仅能够为企业提高经营管理水平而且能够帮助企业在竞争激烈的市场中在赢得一席之地,实现企业经济效益的最大化。企业内部控制建设有些相似之处,但具体到各个行业,因其自身经营业务不同,企业各自的内部控制建设还是有很多差异的。医药行业是一个高风险、高技术、高投入、高产出的行业,制药企业更是关系着国民健康的企业,在医药行业中的位置举足轻重,然而制药企业的内部控制建设与管理情况却不容乐观,近年来,医药行业商业贿赂案件频发,在一定程度上说明企业的内控管理存在一定的缺陷,通过剖析葛兰素史克在华重大商业贿赂案件窥其在内控方面存在的问题,为制药企业的内控建设与管理提出建议。
2. 研究内容和预期目标
⑴研究内容:按照研究思路首先从企业内部控制的起源与发展以及制药企业内部控制的涵义和重要性展开,然后研究国内外的现状与发展趋势以及制药企业内部控制的关键点。通过对葛兰素史克这一大型制药企业近年发生的重大商业贿赂案件的剖析导出其在内部控制上存在的缺陷,并对企业所存在的内部控制缺陷的成因进行分析,得出可以采取的适当的应对措施,通过案例的分析说明可以为制药企业设计合理规范的内部控制制度,使企业持久有效地运营,并提升其经济效益。
⑵拟解决的关键问题:通过案例剖析说明葛兰素史克在内部控制方面存在
的缺陷和成因分析并提出适当的解决策略,对整个医药行业中的制药企业在内
3. 国内外研究现状
国外研究现状:国外对于内部控制的研究最早的是L.R.Dicksee提出内部牵制这
一概念, 他认为,内部牵制由三个要素构成:职责分工;会计记录;人员轮
换。而George E.Bennett发展了内部牵制的概念,他给内部牵制制度下了一个
4. 计划与进度安排
2022年11月1日-2022年11月23日,确定选题并提交。
2022年12月1日-2022年12月31日,阅读资料,写出论文开题报告。2022年1月19日-2022年 1月31日,阅读大量资料,并写出论文大纲。
2022年 3月19日前,根据大纲进行调研, 完成一篇与论文选题有关的英文原版资料的翻译,搜集资料,写出论文初稿,准备中期检查资料。
5. 参考文献
[1] 财政部等五部委,企业内部控制基本规范[M].北京:中国财政经济出版社,2010.
[2] 夏苏.行贿门启示:药企急需真正落实内控[N].财会信报,2013-09-16(E04).
[3] 陈思岑.葛兰素史克:基于销售流程与商业贿赂的案例研究[D].厦门:厦门大学,2014.
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